110年度 本公司审计委员会110年度工作重点汇整: 本公司审计委员会于110 年举行了5 次会议,审议的事项主要包括: 签证会计师之委任、解任或报酬 重大资金贷与背书或保证 财务报表稽核及会计政策与程序 内部控制制度暨相关之政策与程序 内部控制制度有效性 审计委员会职责履行情形 审计委员会绩效评量自评问卷